lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 13249 registros

Dados atualizados em: 15/01/2021 - 13:40:06
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
28/11/2025 28110016
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO DO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
LIQUIDADO 4.653,55
28/11/2025 28110016
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO DO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
EMPENHADO 15.000,00
28/11/2025 28110015
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO NO PROGRAMA CRAS. ATRAVES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. C [...]
LIQUIDADO 14.071,93
28/11/2025 28110015
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO NO PROGRAMA CRAS. ATRAVES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. C [...]
EMPENHADO 35.000,00
28/11/2025 28110014
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE CONCURSADOS
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2010043.
LIQUIDADO 6.118,62
28/11/2025 28110014
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE CONCURSADOS
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2010043.
EMPENHADO 27.000,00
28/11/2025 28110013
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70%-COMISSIONADOS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. C [...]
LIQUIDADO 121.221,99
28/11/2025 28110013
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70%-COMISSIONADOS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. C [...]
EMPENHADO 280.000,00
28/11/2025 28110012
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ø(QUINTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DO HOMEM E DA MULHER, NA [...]
EMPENHADO 85.636,53
28/11/2025 28110011
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 30%-CONCURSADOS.
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COM [...]
LIQUIDADO 1.753,33
28/11/2025 28110011
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 30%-CONCURSADOS.
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COM [...]
EMPENHADO 4.700,00
28/11/2025 28110010
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)CONTRATADOS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(PRE-ESCOLA), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU [...]
LIQUIDADO 45.040,62
28/11/2025 28110010
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)CONTRATADOS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL 70%(PRE-ESCOLA), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU [...]
EMPENHADO 160.000,00
28/11/2025 28110009
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. COMPLEMENTAR AO E [...]
LIQUIDADO 8.241,09
28/11/2025 28110009
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. COMPLEMENTAR AO E [...]
EMPENHADO 17.000,00
28/11/2025 28110008
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONADOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA CHEFIA DE [...]
LIQUIDADO 27.718,00
28/11/2025 28110008
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONADOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA CHEFIA DE [...]
EMPENHADO 64.218,00
28/11/2025 28110007
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO, CADERNOS DE ATIVIDADES, ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
EMPENHADO 144.596,25
28/11/2025 28110006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO CASEIRO, BOLO CASEIRO, DOCE DE LEITE CASEIRO E OVOS DE GALINHA CAIPIRA. PARA ATENDER [...]
EMPENHADO 2.714,21
28/11/2025 28110005
SARALETI MAGAZINE LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE LANCHES E REFEICOES PARA ENCERRAMENTO DAS FORMACOES DE PROFESSORES,DIRETORES E COORDENADORES E PARA PREMIACOES DE ALUNO [...]
EMPENHADO 43.947,00
28/11/2025 28110004
F. FABIO BARROS PARENTE - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 20030012 PARA O CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXA [...]
EMPENHADO 19.092,20
28/11/2025 28110003
ANTONIO FILHO ADELAIDE
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDAR NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIARIO PASSA POR UM MOMENTO [...]
LIQUIDADO 7.000,00
28/11/2025 28110003
ANTONIO FILHO ADELAIDE
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDAR NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIARIO PASSA POR UM MOMENTO [...]
EMPENHADO 7.000,00
28/11/2025 28110002
ALINE SIQUEIRA DE AZEVEDO
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø28112521.
PAGO 100,00
28/11/2025 28110002
ALINE SIQUEIRA DE AZEVEDO
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø28112521.
LIQUIDADO 100,00
28/11/2025 28110002
ALINE SIQUEIRA DE AZEVEDO
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø28112521.
EMPENHADO 100,00
28/11/2025 28110001
SAMUEL SOARES TOMAZ
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø28112520.
PAGO 100,00
28/11/2025 28110001
SAMUEL SOARES TOMAZ
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø28112520.
LIQUIDADO 100,00
28/11/2025 28110001
SAMUEL SOARES TOMAZ
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø28112520.
EMPENHADO 100,00
28/11/2025 27110006
FRANCISCO FAILLON FERREIRA RODRIGUES
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
PAGO 100,00
28/11/2025 27110005
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
PAGO 100,00
28/11/2025 26110002
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 20.302,16
28/11/2025 25110014
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA C [...]
LIQUIDADO 13.955,49
28/11/2025 25110013
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E AL [...]
LIQUIDADO 4.213,85
28/11/2025 25110012
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE ME [...]
LIQUIDADO 5.909,02
28/11/2025 25110009
RAIMUNDO NONATO PEREIRA MORAIS
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA, TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA [...]
PAGO 5.000,00
28/11/2025 24110014
P. L. DE A. SILVA
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS) ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DE CA [...]
LIQUIDADO 529,20
28/11/2025 24110012
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE/CE.
LIQUIDADO 13.161,92
28/11/2025 24110011
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE/CE.
LIQUIDADO 4.580,80
28/11/2025 24110010
COOPSOL COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULT
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE/CE.
LIQUIDADO 438,00
28/11/2025 24110009
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PNAE-PRE-ESCOLAR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE/CE.
LIQUIDADO 831,28
28/11/2025 24110008
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PNAE-CRECHE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE/CE.
LIQUIDADO 273,00
28/11/2025 24110007
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PNAE-CRECHE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE/CE.
LIQUIDADO 339,66
28/11/2025 22100024
WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO Nø08090021 P/ AQUISICAO DE TRATORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE [...]
PAGO 552,00
28/11/2025 22100016
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
PAGO 1.873,90
28/11/2025 22100014
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUN [...]
PAGO 983,07
28/11/2025 20100009
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PROJETORES PARA PREMIACAO DE PROFESSORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARIRE-CE.
PAGO 187.910,00
28/11/2025 19110006
APEX PROJECTS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ø (QUARTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL CE [...]
PAGO 465.064,58
28/11/2025 18110013
D3 SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
LIQUIDADO 7.576,21
28/11/2025 17110003
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
PAGO 10.736,88
28/11/2025 17110002
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
PAGO 76.944,88
28/11/2025 17110001
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
PAGO 28.056,00
28/11/2025 15100006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARI [...]
PAGO 6.773,29
28/11/2025 14100008
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
PAGO 9.308,50
28/11/2025 13110009
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO B [...]
PAGO 5.515,11
28/11/2025 13110008
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO B [...]
PAGO 2.957,28
28/11/2025 13110007
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO B [...]
PAGO 1.309,95
28/11/2025 13110006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO B [...]
PAGO 4.533,82
28/11/2025 13110005
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO B [...]
PAGO 688,52
28/11/2025 13110004
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO B [...]
LIQUIDADO 19.934,28

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