Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 03110067
21.492.419/0001-88
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA - ME
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
|
3.523,54 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 26110003
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
|
1.806,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 31100008
41.262.099/0001-87
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DO MUNIC [...]
|
|
1.035,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 17100008
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
|
837,90 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 25110003
41.262.099/0001-87
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL OFICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE [...]
|
|
1.705,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 02011027
***.115.443-**
FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
|
1.100,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 27100006
cP.RrT.iFu/kUhf-17
JOSE CANDIDO DA SILVA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BELARMINA RODRIGUES, 346, CS TERREO, CENTRO, CARIRE-CE. DESTINADO A INSTALACAO DE UMA SALA DE [...]
|
|
2.000,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 23100001
06.601.850/0001-21
CARIRE CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
|
1.309,11 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 18110013
21.403.984/0001-21
D3 SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
|
7.576,21 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 21110008
29.362.912/0001-95
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO ENCONTRO DOS RESPONSAVEIS QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DO PAIF. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO [...]
|
|
3.825,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 21110009
29.362.912/0001-95
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO ENCONTRO DO GRUPO DE CRIANCAS DO PROJETO CRIANCA FELIZ. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE [...]
|
|
7.727,50 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01090088
22.133.509/0001-45
EMIS AMBIENTAL SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL (INCINERACAO) DOS RESIDUOS DOS GRUPOS A E E B , COLETADO [...]
|
|
12.966,13 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01090127
35.248.268/0001-21
MEDCENTER CLINICA E IMAGEM LDTA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RELACAMENTO DE EMPENHO 20030015 CREDENCIAMENTO DE PJ E PF PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES D [...]
|
|
8.253,52 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 02010239
54.169.422/0001-14
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
|
4.000,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 02010284
02.130.122/0001-28
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
|
1.040,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 03020255
07.815.007/0001-00
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
|
8.000,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 22090012
38.148.481/0001-50
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DESTINADO A SECRETARIA [...]
|
|
3.825,01 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 18110010
24.989.784/0001-90
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
|
1.176,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 18110011
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
|
690,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 27110010
24.989.784/0001-90
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO ATRAVES DO FUNDEB -ENSINO INFANTIL CRECHES DE CARIRE/CE.
|
|
450,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01090116
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS E PRACAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA D [...]
|
|
1.156,97 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 15090010
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORACAO DE OR [...]
|
|
8.000,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 07100015
28.177.357/0001-69
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SENDO CAMINHOES E VEICULOS TP CARRO POPULAR, COM OBJETIVO DE ATEN [...]
|
|
38.775,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 03110093
28.177.357/0001-69
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SENDO CAMINHOES E VEICULOS TP CARRO POPULAR, COM OBJETIVO DE ATEN [...]
|
|
36.200,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 03110065
11.287.724/0001-84
CONSORCIO DE GESTAO INTEG DE RES SOLIDOS DE SOBRAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO DE PROGRAMA Nø02/2024 REFERENTE AO CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO METROPOLITANA DE SOBRAL [...]
|
|
24.759,36 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 03110080
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS E PRACAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA D [...]
|
|
3.894,94 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 03110081
48.909.834/0001-40
RAFAEL DIDIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO TRIBUTARIO, [...]
|
|
8.369,90 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 18110014
29.362.912/0001-95
SARALETI MAGAZINE LTDA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES DESTINADO AO CURSO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 D [...]
|
|
2.040,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01080058
37.933.858/0001-19
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE AQUISICOES PUBLICAS, ENGLOBANDO A LICENC [...]
|
|
2.500,00 |
|
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 22100018
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
|
|
1.495,01 |
|