lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21010029 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010029
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 118.600,00
Fornecedor: PRODARIO EIRELI - ME
CNPJ do fornecedor: 08.617.788/0001-91

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS EM AÇO GALVANIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONORMIDADE COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019DIV-PPRP E CONTRATO Nº 004/19DIVPPRP3

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/02/2020 2020 68.600,00
11/03/2020 2020 50.000,00
05/02/2020 2020 68.600,00
11/03/2020 2020 50.000,00
Quantidade: 4 Valor total: 237.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/02/2020 21010029 - 001 - 000 2020 68.600,00
17/03/2020 21010029 - 002 - 000 2020 50.000,00
05/02/2020 21010029 - 001 - 000 2020 68.600,00
17/03/2020 21010029 - 002 - 000 2020 50.000,00
Quantidade: 4 Valor total: 237.200,00

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