lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21010016 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010016
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 33.840,00
Fornecedor: JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ do fornecedor: 23.537.707/0001-37

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/02/2020 2020 11.280,00
18/03/2020 2020 11.280,00
20/04/2020 2020 11.280,00
20/02/2020 2020 11.280,00
18/03/2020 2020 11.280,00
20/04/2020 2020 11.280,00
Quantidade: 6 Valor total: 67.680,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2020 21010016 - 001 - 000 2020 11.280,00
24/03/2020 21010016 - 002 - 000 2020 11.280,00
22/04/2020 21010016 - 003 - 000 2020 11.280,00
20/02/2020 21010016 - 001 - 000 2020 11.280,00
24/03/2020 21010016 - 002 - 000 2020 11.280,00
22/04/2020 21010016 - 003 - 000 2020 11.280,00
Quantidade: 6 Valor total: 67.680,00

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