lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 13249 registros

Dados atualizados em: 15/01/2021 - 13:40:06
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
03/12/2025 01120031
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE, DURAN [...]
LIQUIDADO 106,90
03/12/2025 01120030
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SEPLAG. NA COMPLEMENTACAO EMPENHO 10100001.
PAGO 8.682,67
03/12/2025 01120029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. NA COMPLEMENTACAO EMPENHO 01070055
PAGO 250,40
03/12/2025 01120028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10100002
PAGO 1.787,80
03/12/2025 01120027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NA COMPLEMENTACAO EMPENHO 020600 [...]
PAGO 554,85
03/12/2025 01120026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA. NA COMPLEMENTACAO EMPENHO 01070056
PAGO 266,39
03/12/2025 01120024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NA COMPLEMENTACAO EMPENHO 01080062.
PAGO 8.620,15
03/12/2025 01120010
FRANCISCO AURELIO TELES BRITO
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCACAO CULTURAL Nø01/25 TENDO COMO OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AS ACOES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI [...]
PAGO 5.000,00
03/12/2025 01120007
SERGIO ROBERTO ALVES NASCIMENTO
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE EXECUCACAO CULTURAL Nø02/25 TENDO COMO OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AS ACOES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI [...]
PAGO 7.370,61
03/12/2025 01090132
MARCIO ATALIBA DE ARAUJO
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA AUGUSTO ROCHA Nø301 BAIRRO FORUM, NO MUNICIPIO DE CARIRE/CE. DESTINADO A SERVIR COMO CASA DE A [...]
PAGO 600,00
03/12/2025 01090121
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTACA [...]
PAGO 2.885,84
03/12/2025 01090076
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. NA COMPLEMENTACAO EMPENHO 02010037
PAGO 418,22
03/12/2025 01080062
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NA COMPLEMENTACAO EMPENHO 01070051
PAGO 4.124,01
03/12/2025 01080057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE. NA COMPLEMENTACAO EMPENHO 02010030
PAGO 389,88
02/12/2025 30100069
CAVALCANTE EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
LIQUIDADO 32.989,65
02/12/2025 27110009
ANTONIO FLAVIO MOREIRA ALVES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE BOA ESPERANCA A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DE SESSAO ORDIN [...]
PAGO 200,00
02/12/2025 27110008
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE CACIMBAS A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DE SESSAO ORDINARIA N [...]
PAGO 200,00
02/12/2025 27110007
MARIA LUCY XIMENES DE ALMEIDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA A PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A LOCALIDADE DE TAPUIO A CIDADE DE CARIRE-CE, PARA PARTICIPACAO DE SESSAO ORDINARIA NO [...]
PAGO 200,00
02/12/2025 24110018
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
LIQUIDADO 23.447,00
02/12/2025 24110017
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, ESCADA DOBRAVEL DE ALUMINIO C/ 7 DEGRAUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
LIQUIDADO 399,90
02/12/2025 24110016
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, CARRINHO DE MAO EXTRAFORTE COM CACAMBA METALICA 65L, ATRAVES DA SECRETARIA DE I [...]
LIQUIDADO 2.802,50
02/12/2025 24110015
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, APARELHOS DE MEDICAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CARIRE/CE.
LIQUIDADO 705,00
02/12/2025 24110013
P. L. DE A. SILVA
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFAO COM 20 LITROS) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DECARIRE/CE.
LIQUIDADO 176,40
02/12/2025 19090018
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
PAGO 3.740,75
02/12/2025 18110012
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
LIQUIDADO 450,00
02/12/2025 13110010
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CARIRE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO B [...]
PAGO 1.200,43
02/12/2025 03110083
F. A. FERNANDES DE LIMA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 12020016 DESTINADO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS [...]
LIQUIDADO 6.053,90
02/12/2025 02120015
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BENS MOVEIS. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO D [...]
EMPENHADO 135,00
02/12/2025 02120014
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BENS MOVEIS. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO [...]
EMPENHADO 4.242,00
02/12/2025 02120013
FRANCISCO NETO FILHO MESQUITA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø02122520.
LIQUIDADO 390,00
02/12/2025 02120013
FRANCISCO NETO FILHO MESQUITA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø02122520.
EMPENHADO 390,00
02/12/2025 02120012
ELOISA ROCHA QUEIROZ
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø02122520.
LIQUIDADO 390,00
02/12/2025 02120012
ELOISA ROCHA QUEIROZ
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø02122520.
EMPENHADO 390,00
02/12/2025 02120011
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRE/ [...]
EMPENHADO 16.877,20
02/12/2025 02120010
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRE/CE [...]
EMPENHADO 16.322,76
02/12/2025 02120009
ANTONIO ROGERIO BEZERRA DE MESQUITA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA Nø 02122 [...]
LIQUIDADO 130,00
02/12/2025 02120009
ANTONIO ROGERIO BEZERRA DE MESQUITA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA Nø 02122 [...]
EMPENHADO 130,00
02/12/2025 02120008
ANTONIO RUFINO MARTINS
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE: ANTONIO RUFINO MARTINS - CPF:746.437.707-91. CONFORME PORTA [...]
LIQUIDADO 1.200,00
02/12/2025 02120008
ANTONIO RUFINO MARTINS
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE: ANTONIO RUFINO MARTINS - CPF:746.437.707-91. CONFORME PORTA [...]
EMPENHADO 1.200,00
02/12/2025 02120007
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRE/ [...]
EMPENHADO 55.838,60
02/12/2025 02120006
P. L. DE A. SILVA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS(GARRAFAO COM 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE [...]
EMPENHADO 326,34
02/12/2025 02120005
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
EMPENHADO 1.443,00
02/12/2025 02120004
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
PAGO 100,00
02/12/2025 02120004
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
LIQUIDADO 100,00
02/12/2025 02120004
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
EMPENHADO 100,00
02/12/2025 02120003
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
PAGO 100,00
02/12/2025 02120003
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
LIQUIDADO 100,00
02/12/2025 02120003
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
EMPENHADO 100,00
02/12/2025 02120002
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
PAGO 100,00
02/12/2025 02120002
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
LIQUIDADO 100,00
02/12/2025 02120002
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
EMPENHADO 100,00
02/12/2025 02120001
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
PAGO 100,00
02/12/2025 02120001
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
LIQUIDADO 100,00
02/12/2025 02120001
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
EMPENHADO 100,00
02/12/2025 01120005
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSAO POR DANOS MORAIS A FAVOR DA SENHORA MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA CPF:243.845.933-68, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO [...]
PAGO 2.493,15
02/12/2025 01100026
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE [...]
PAGO 60.426,80
02/12/2025 01100025
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO [...]
PAGO 37.902,72
02/12/2025 01100024
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/C [...]
PAGO 50.398,87
01/12/2025 31100009
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO (FORMULAS DIETA) PARA AS PESSOAS CADASTRADAS NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE C [...]
PAGO 5.518,80
01/12/2025 28110004
F. FABIO BARROS PARENTE - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 20030012 PARA O CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXA [...]
LIQUIDADO 19.092,20

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