lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 1032 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Aspec Informática
Dados atualizados em: 15/01/2021 - 13:40:06
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
22/01/2026 EMPENHO: 22010003
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
00000001 100,00
22/01/2026 EMPENHO: 21010001
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS PLACA POI0948. ATRAVES DA SECRETARIA DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
00000001 188,96
22/01/2026 EMPENHO: 14010008
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
00000001 208,76
22/01/2026 EMPENHO: 21010002
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
00000001 266,10
22/01/2026 EMPENHO: 02010006
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SEPLAG.
00000001 431,76
22/01/2026 EMPENHO: 02010222
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DEST [...]
00000001 265,02
21/01/2026 EMPENHO: 20010006
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø20012619.
00000001 100,00
21/01/2026 EMPENHO: 20010007
JOAO AMARO BRITO CHAVES
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø20012620.
00000001 130,00
21/01/2026 EMPENHO: 20010003
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P [...]
00000001 100,00
21/01/2026 EMPENHO: 20010004
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
00000001 100,00
21/01/2026 EMPENHO: 20010005
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
00000001 100,00
21/01/2026 EMPENHO: 20010008
FRANCISCA SANDRA DA PONTE CRISPIM
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø20012622.
00000001 260,00
21/01/2026 EMPENHO: 20010009
JOSE ANTONIO SILVA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
00000001 100,00
21/01/2026 EMPENHO: 20010010
RAILA AGUIAR PORTELA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETATIA DA SAUDE: RAILA AGUIAR POTELA, CPF:049.187.073-60. CONFORME PORTARIA Nø20012623.
00000001 600,00
21/01/2026 EMPENHO: 02010259
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTAO E FINANCAS DE [...]
00000002 10,31
21/01/2026 EMPENHO: 14010011
18.640.196/0001-44
LIDER LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS [...]
00000001 40.549,03
21/01/2026 EMPENHO: 21010009
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A CONSTRUCAO DE BUEIROS MAPP 1933.
00000001 21.287,76
21/01/2026 EMPENHO: 21010010
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A CONSTRUCAO DE BUEIROS MAPP 1933.
00000001 67.016,69
20/01/2026 EMPENHO: 02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL DE CARIRE.
17 - GUARDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADOO LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL,ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MU [...]
00000001 4.214,60
20/01/2026 EMPENHO: 02010377
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13O SALARIO DO PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
00000001 1.621,00
20/01/2026 EMPENHO: 02010373
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA ENDEMIAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00000001 3.242,00
20/01/2026 EMPENHO: 02010374
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00000001 5.869,74
20/01/2026 EMPENHO: 02010375
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13O SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUD [...]
00000001 4.675,19
20/01/2026 EMPENHO: 02010376
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00000001 7.863,00
20/01/2026 EMPENHO: 02010379
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA-CONCURSADOS
06 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
00000001 8.283,31
20/01/2026 EMPENHO: 02010378
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CONCURSADOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13O SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
00000001 1.621,00
20/01/2026 EMPENHO: 19010011
ADAMO AUGUSTO PASSOS RODRIGUES DAMACENO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø19012617 [...]
00000001 130,00
20/01/2026 EMPENHO: 20010001
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
00000001 100,00
20/01/2026 EMPENHO: 20010002
ANTONIO ALOISIO TELES
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
00000001 100,00
20/01/2026 EMPENHO: 02010016
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SEC. DA AGRICULTURA E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
00000001 4.787,28

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