lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01050003 - DATA: 29/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01050003
Data: 29/05/2020
Valor: R$ 2.640,00
Fornecedor: A AMARO F DA SILVA ME
CNPJ do fornecedor: 14.769.245/0001-92

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/06/2020 2020 880,00
27/07/2020 2020 880,00
28/09/2020 2020 880,00
25/06/2020 2020 880,00
27/07/2020 2020 880,00
28/09/2020 2020 880,00
Quantidade: 6 Valor total: 5.280,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/07/2020 01050003 - 001 - 000 2020 880,00
13/08/2020 01050003 - 002 - 000 2020 880,00
09/10/2020 01050003 - 003 - 000 2020 880,00
15/07/2020 01050003 - 001 - 000 2020 880,00
13/08/2020 01050003 - 002 - 000 2020 880,00
09/10/2020 01050003 - 003 - 000 2020 880,00
Quantidade: 6 Valor total: 5.280,00

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