lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010031 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010031
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 7.728,00
Fornecedor: COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 17.555.669/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/02/2020 2020 2.800,36
28/02/2020 2020 2.800,36
03/04/2020 2020 2.127,28
10/02/2020 2020 2.800,36
28/02/2020 2020 2.800,36
03/04/2020 2020 2.127,28
Quantidade: 6 Valor total: 15.456,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/02/2020 01010031 - 001 - 000 2020 2.800,36
10/03/2020 01010031 - 002 - 000 2020 2.800,36
13/04/2020 01010031 - 003 - 000 2020 2.127,28
13/02/2020 01010031 - 001 - 000 2020 2.800,36
10/03/2020 01010031 - 002 - 000 2020 2.800,36
13/04/2020 01010031 - 003 - 000 2020 2.127,28
Quantidade: 6 Valor total: 15.456,00

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